管理评审怎么搞?8个方面全面介绍评审流程和核心要点

One、概述

首先介绍一下标准关于质量管理体系管理评审的要求标准第9.3.1条规定“最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审以确保其持的适宜性充分性和有效性并与组织的战略方向保持一致

我们来对标准做一个解读鉴于时间关系就不一一对着条文进行解释了直接介绍标准要求

首先管理评应由最高管理者(即法人代表大BOSS)来主持管理评审的工作管理评审一般是以会议的形式开展的所以公司老板组织召开管理评审会议

第二管理评的主要工作是对质量管理体系进行评价目的是确保体系的适宜性充分性和有效性很多人一直搞不请楚管理评审和内部审核的区别

内部审核重点是看有效性评价体系是否有效运转内审有符合性有效性的问题

管理评审是将体系作为讨论和审查对象体系的规定是否完全满足法规标准是否充分全面是否对公司预期目标有促进是否存在阻碍是否存在可以持续改进提高的地方

管理评审工作属于体系的PDCA的A环节是持续提高的阶段管理评审的重点是在未来判定体系是否适宜未来的发展环境

总的来说管理评审主要是法人代表和部门负责人的事相当于广开言路听听建议及时发现处理问题调整方向

虽然它跟一般质量管理人员关系不大但部门的报告还不是由咱们底下的人写况且终有一天你会当上部门负责人甚至法人的所以了解管理评审的工作流程及主要内容还是很有必要的

管理评审是法人组织的最高级别的质量会议评价适宜性有效性充分性可以和行政总结搞在一起评审一定要有结论一般单位首先肯定三性是符合的但也有不足然后提出改进要求

下面我们重点了解一下管理评审的主要工作流程及工作要点

Two计划

首先一般是由质量管理部门制定管理评审计划(有的公司以通知方案等形式)明确本年度管理评审工作的相关安排经过管理者代表审核由法人签字批准

管理评审(或方案)的主要内容一般包括评审时间评审目的评审范围和评审重点参加评审部门(及人员)评审依据评审的内容等

Three、管理评审流程

实施管理评审的主要流程

各部门编制输入材料然后通过评审会议对评审输入做评议对存在或潜在的不合格项提出纠正和顶防措施评审结束后应编制管理评审报告并根据要求对评审结果进行改进

一般公司应制定管理评审控制程序规定实施管理评审工作的部门职责工作流程以及需要产生留存的相关记录

Four输入材料

管理评审的输入材料是由各部门根据公司质量管理手册及相关程序文件结合质量管理在本部门的运转情况对公司质量管理体系的总结和评价性报告

关于管理评审输入材料的模板百度文库等网络平台上有很多模板大家可以参考其实最主要的是报告内容要全要为管理评审会议提供全面充分的输入材料形式并不是很重要

这里重点介绍管理评审输入材料中应包含的主要内容

与本部门相关的内部审核结果

顾客反馈(包括顾客满意度顾客抱怨等)

过程的绩效和产品的符合性(包括过程产品和服务测量和监视的结果)

纠正和预防措施的状况

以往管理评审措实施的跟踪及其有效性

可能影质量管理体系的各种变化质量管理体系运行状况包括质量管理方针目标的适宜性和有效性

其他改进的建议

Five管理评审会议

管理评审会议按照计划或通知的时间进行由公司法人代表组织各个部门的负责人参加管理评审会议分别提交输入材料

部门负责人结合各自部门承担的工作总结公司质量管理工作在本部门的落实情况并评价质量管理体系与当前公司实际生产是否适宜有效提出改进的建议等

管理评审会议中各部门都要发言都要对体系做出评价这是改进公司质量管理体系的好机会

公司法人代表肯定是最忙的平时也没有那么多时间去了解质量管理体系的运转情况都是交给管理者代表来管这个时候专门抽出时间来听各部门负责人对公司质量管理体系的总结评价和建议可以说是机会非常难得同时也是公司高层导重视质量管理的体现之一

法人代表应根据各部门的输入材料结合公司的质量方针目标以及当前公司的发展战略方向考虑是否调整公司的质量目标?是否对体系进行适应性修改完善?在哪些方面得到提高?有哪些工作所要改进和进一步加强?

要对存在或潜在的不合格项提出纠正措施或则采取预防措施

Six、管理评审报告

公司应根据管理评审的过程结果形成管理评审输出并形成报告

管理评审的报告应包括以下方面的措施

质量管理体系关于过程方面的改进

与顾客要求有关的产品方面的改进

资源需求

管理评审报告一般由管理者代表负资组织编交总经理批准并分发至公司各部门由质量管理部门或则其他指定部门或人员负责跟踪管理评审改进要求的监控执行跟踪和验证

本次管理评审的输出可以作为下次管理评审输入之一若管理评审引起文件方面的修改应严格按照公司文件管理控制程序的相关要求执行

对于管理评审中觉得对公司质量管理体系有一定影响依规定应当采取纠正预防措的问题应按公司的纠正预防措施控制程序相关规定执行

Seven、改进

对于管理评审报告提出的改进要求责任部门应制订改进措施计划或方案经管理者代表(也可部门负责人批准视公司管理评审控制程序的职责权限规定而定)批准后实施

一般来说管理评审报告中明确的改进要求较为宏观因此责任部门一般都要制定较为详细的改进计划或实施方案这也是贯彻质量管理PDCA循环概念的体现之一

若责任部门直接在工作中按改进要求改进但未能提供相关成文信息(包括文件和记录)则难以有说服力不仅在接受外部审核时难以让人信服就算是验证改进要求执行情况的公司质量管理部门也很难接受

对于管理评审中提出纠正预预防措施质量管理部门应重点监视跟踪其改进情况

责任部门实施完相关整改要求后质量部门应对纠正预防措施的执行情况有效性等进行验证并要求责任部门提供相关证据过见证件方可关闭该问题

增加评审的机会

在公司实施管理评审一般时间间隔不超过12个月

以年度作为评审公司质量理体系的频率和周期但在有些特殊情况下应增加管理评审的频次以确保公司质量管理体系的完整提高适宜性确保公司生产和服务持续取得预期的效果

一般以下情况应增加公司质量管理体系的管理评审频次

公司组织机构产品范围或类型资源配置发生重大变化时

发生重大质量事故(件)或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时

当与产品眼务相关的法律法规及其他相关要求有重大变化时

市场需求发生重大变化时

第二三方审核或其他法律法规规定的审核时发现质量管理体系有严重不合格时

公司法人代表认为有必要开展管理评审工作的其他时机

文章来源审核员学习之家

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